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红冲专票后负数如何申报

IT小白鸽 | 教育先行,筑梦人生!         
问题更新日期:2024-05-08 21:05:45

问题描述

红冲专票后负数如何申报希望能解答下
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红冲专票后负数申报:申报时,将红字发票的金额填写在纳税申报表附表一中的未开票收入一栏,用负号列示。

在未开票销售收入一栏中填写相同金额的正数,然后做零申报,到下个月记得在未开票销售收入一栏填写负数,冲减掉这个月虚增的销售额。