全站数据
8 4 2 0 5 8 1

收已经入账,隔月红冲发票应给怎么入账

IT教育前线 | 教育先行,筑梦人生!         
问题更新日期:2024-05-13 13:49:36

问题描述

收已经入账,隔月红冲发票应给怎么入账急求答案,帮忙回答下
精选答案
最佳答案

冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。

红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。对于隔月红冲发票,则会计分录如下:

1、确认收入借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品主营业务收入-b产品应交税金-应交税金-销项税金2、结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a库存商品-产品b