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跨月开票应如何进行账务处理
问题更新日期:2024-05-15 00:16:27
问题描述
跨月开票应如何进行账务处理,在线求解答
- 精选答案
-
分录:收钱的月份记账:
借:银行存款 贷:应收账款-**公司开发票的月份:
如果本月销售产品,下月开票的话,可以等开票后再做帐。
如果本月销售,要等好几个月在开票的话,可以这样处理:
借:银行存款 贷:预收账款2、开发票后借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额)
现在这种情况普遍存在,不过你的出库单一定要改成开票月日期
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