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当月暂估入库的材料当月要结转部份成本,怎么账务处理

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问题更新日期:2024-05-15 05:39:37

问题描述

当月暂估入库的材料当月要结转部份成本,怎么账务处理急求答案,帮忙回答下
精选答案
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正常结转就可以了,待收到发票时,做一笔将暂估的价值冲回的分录,然后根据取得的发票正常入帐就行了.暂估时: 借:原材料 应付帐款领用时: 借:生产成本或制造费用等科目贷:原材料取得发票时: 首先用红字冲回暂估值 借:原材料 贷:应付帐款然后根据发票 借:原材料应交税金-应交增值税(进项税额)贷:应付帐款或银行存款等科目