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供应商供货给客户怎么开票

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问题更新日期:2024-05-15 09:23:14

问题描述

供应商供货给客户怎么开票,麻烦给回复
精选答案
最佳答案

供应商供货后,按照送货的物品汇总给客户开具发票即可。

供应商按照客户要求给供应商正常供货后,有的是按照供货次数结账,也有按照月结款的。如果按照月结账形式的,在次月初将上月有客户签收的送货清单连通发票一起交于客户。发票按照月送货汇总金额开具。如果送的品种少,可以按照送货明细逐一开具,如果送货品类很多,可以开具增值税发票明细清单。

其他回答

企业单位在产品销售过程中,供货企业向采购单位开具增值税专用发票或增值税普通发票时,在采购单位栏填写购货单位名称、纳税识别号、账号及开户行、地址及电话等信息,在发票销售内容栏填写所销售产品的名称,型号,数量,价格,税率等信息,然后选择发票打印并加盖销售单位发票专用章即可。

其他回答

我来回做为企业供应商,对方自然需要你提供正规票据,一是为了提供进货成本,好做成本核算;

二是为了抵扣增值税进项税,减少实缴增值税金。

供应商开票之前要向客户索取开票信息,如对方企业全称,纳税人识别号,地址电话,开户行及账号的必须资料,开具增值税发票。记得在客户联及抵扣联盖发票专用章。