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用友T6如何反结账
问题描述
- 精选答案
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第一步:取消结账。
1、点击“期末”下“结账”按钮,出现右边的对话框,选择最后一个已结账的月份,结账标记“Y”,按下ctrl+shift+F6;
2、填出对话框要求输入用户密码,输入密码后点击确定,取消结账完成;第二步:修改凭证。
1、点击“期末”下“对账”按钮,弹出右边对话框,按下ctrl+h;
2、弹出窗囗,点击确定;
3、关闭“对账”对话框,在“凭证”下找到“恢复记账前状态”;
4、点击“恢复记账前状态”,弹出右边的对话框,选择“XX年X月初状态”并将“清楚冗余数据”前的勾勾取消;
5、点击确定后出现输入密码对话框,输入用户密码后点击确定,反结账完成,接着只要取消审核,即可在“填制凭证”中修改凭证。第三步:重新结账。分三种情况处理:
1、修改了的凭证中有损益类科目。首先删除“转账1生成”的两种凭证,然后“审核”,接着“记账”,再进行“转账生成”中的“期间损益结转”,重新生成两张凭证,然后审核、记账,最后“结账”。
2、修改了制造费用等科目。改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证,其他类似科目一样。
3、其他情况。改完凭证后,直接审核、记账、结账即可。
- 其他回答
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用友T6反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
- 其他回答
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用友T6的反结账方法如下:打开总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可完成
- 其他回答
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反结账可在财务->反结账菜单中进行,选择需要反结账的凭证并点击“反结账”按钮,填写反结账原因并保存即可完成。反结账会将原凭证会计分录全部删除,重新生成借贷方相反数量等于原凭证的分录,实现撤销原报表数据并重新计算报表数据的目的。
- 其他回答
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要反结账首先要进入财务管理模块,选择“反结账”功能。然后,根据实际情况,选择反结账方式,可以是整体反结账,也可以是部分反结账。确定反结账日期后,系统自动计算反结账前的数据,并生成反结账凭证。最后,检查凭证信息确认无误,保存即可完成反结账。
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