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如何与供应商的对账
问题描述
- 精选答案
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供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的,必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的,同样应按照上述原则办理。
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目,供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符,对账基数存在问题,会给以后的双方清算带来不必要的麻烦,因为最后清算以双方财务账目为准。
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章),或者提供加盖公章的介绍信,否则不予对账。
- 其他回答
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1, 与供应商对账需要保持高度的重视与严谨的操作流程。
2, 对账不仅能够及时有效地发现问题,保护公司资产和利益,还能够帮助公司了解财务和采购的关系,分析成本结构和渠道利润,优化供应商关系等方面,因此,对账需要仔细细致地核对各项资料,确保账单的准确性。
3, 针对不同供应商,对账的形式和要求会有所不同,需要灵活调整策略,同时也需要借助软件工具对对账数据进行汇总和分析,支持高效的对账流程。因此,建议通过制定操作流程和培训员工进行规范化,提高对账效率和准确性。
- 其他回答
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对账快速准确的方法是:尽早通知对方公司报账,若自己方是采购方,处于甲方地位,让供应商先报月度总金额;根据明细账汇总核算出每一家供应商的月度总金额,有自己的数据作为底牌;对比2个月度总金额,若对方数据相对偏小,则以对方的数据作为结账数据;对比2个月度总金额,若对方数据相对偏大,则要求对方报明细账。对账的内容有:
- 其他回答
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企业与供应商的对账,一般由企业和对方一起确认。对于一些大一些的公司,会有专门的对账的模板和流程,企业可以根据对方的要求来提供。比如每个月按对方要求的格式和模板填写对账单,标注交易的时间、标的、数量、金额、发票的数据等等,然后由对方审核确认即可。
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