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红冲以前月份的专票,还要申报吗

财务哲学随笔 | 教育先行,筑梦人生!         
问题更新日期:2024-12-20 14:18:08

问题描述

红冲以前月份的专票,还要申报吗,麻烦给回复
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红冲是指用红字发票进行冲账,通常发生在前期开具的发票因为某些原因需要重新开具的情况。如果你需要红冲以前月份的增值税专用发票,那么你需要按照以下步骤进行操作:

1. 判断由哪一方提交红字信息表申请。具体来说,如果购买方取得的专用发票已用于申报抵扣,那么购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息;如果购买方取得的专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回,那么购买方在填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息;如果销售方开具的专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回,那么销售方在填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

2. 主管税务机关接收校验通过信息表。主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

3. 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票。

需要注意的是,如果红票对应的原票已经认证过,那么需要在开出信息表的次月申报期内做进项税转出处理。另外,如果红票对应的原票未认证过,则不需要再补认证。

总的来说,红冲以前月份的增值税专用发票是需要申报的,具体申报步骤和要求可以咨询当地的税务机关或者查阅相关的税务政策。