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发票冲红是什么

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发票冲红是对之前开的发票有误或因为其它原因需要更正,需重新开具发票进行账目调整。

发票冲红是什么

受理审核要求:

(一)收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖作废字样后,按正确的金额重新开具发票;

(二)收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的冲红发票证明,到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方冲红发票证明,按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,再按正确的金额重新开具发票。同时,收款方应将冲红发票证明粘贴在红字发票或负数发票第一联(存根联)后,以备核查;

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(三)付款方已入账,收款方未入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的冲红发票证明,同上(二)。同时,收款方应将冲红发票第三联(记账联)与冲红发票证明一起粘贴在红字发票或负数发票第三联(记账联)后,以备核查;

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(四)收款方已入账,付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,按正确的金额重新开具发票。同时,收款方应将冲红发票第二联(发票联)粘贴在红字发票或负数发票第二联(发票联)后,以备核查。

办理流程:纳税服务中心受理--转管理员实地勘察--报征收管理科审批--转纳税服务中心--送达纳税人

时限:经审查符合条件的,3日内予以办理完毕。

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