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应收账款余额与实际不符,年末了,追溯调整麻烦,可以直接修改期初数吗,因为我非常清楚应收账款余额

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不调整年初数,而是作调整分录,

少记了,补记,

应收账款余额与实际不符,年末了,追溯调整麻烦,可以直接修改期初数吗,因为我非常清楚应收账款余额

借:应收账款

贷:应交税金--增值税

贷:以前年度损益调整

应收账款余额与实际不符,年末了,追溯调整麻烦,可以直接修改期初数吗,因为我非常清楚应收账款余额

借:以前年度损益调整

贷:本年利润--未分配利润

多记了,用红字冲回,

借:应收账款(红字)

应收账款余额与实际不符,年末了,追溯调整麻烦,可以直接修改期初数吗,因为我非常清楚应收账款余额

贷:应交税金--增值税(红字)

贷:以前年度损益调整(红字)

借:以前年底损益调整(红字)

贷:本年利润--未分配利润(红字)

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