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把预付账款余额转入应付工资摘要怎么填写

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为什么要把预付账款转到应付工资啊?这两个科目之间没有必然联系。且预付账款是资产类账户,余额在借方,转出要记贷方;而应付工资是负债类账户,增加(转入)也要记贷方,无法做分录。

把预付账款余额转入应付工资摘要怎么填写

如有确凿证据表明其不符合预付账款性质,或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的,应将原计入预付账款的金额转入其他应收款。借记“其他应收款—预付账款转入”科目,贷记“预付账款”科目。

如果是预付的尾款(余额)不能收回了,应作为债务重组(损失)处理,分录:

借:营业外支出—债务重组损失

贷:预付账款

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