用友隔月反结账
用友隔月反结账
您的思路是正确的。
对于采用反结账的方法,从发生错误的月份改正错误,我是这样理解的:单纯从用友软体操作看,可以逐月反结账,能够在发生错误的月份修改错误;从会计角度看,因为涉及从发生错误以后的会计报表、纳税申报,需要纠正的地方比较多,一般不采用此种改正错误的方法。
采用红字冲销法,无论从软体操作上,还是账务处理上,都简单实用。一般采用此种方法的比较多。
(参加讨论)
用金蝶,隔月能反结账吗??
可以啊,先ctrl+F12 反了结帐,再CTRL+F11反过帐,这样就可以修改3月,如再须修改2月份的,再CTRL F12.....如此类推!
用友反结账
首先说一下!10.3不是最新版本了!现在是10.6最新的版本! 您先进入软体 总账---月末结账 ,会出现结账介面 点选您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,然后点选总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点选 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话方块 点选您要恢复的月份或是近一个月的,然后在稽核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点选记账 最后结账 出报表 希望能帮助您
用友中 反结账
是的,后面的资料都是根据前面来的,要全部反结。
用友nc 反结账
根据你的问题,可以判定 你反结账是年度反结账,你不能反结账的原因为:下一年度已经期初建账,建议取消下一年度的期初建账,然后再反结账!就可以成功了!
用友软体结账后怎么反结账,反记账
结账视窗ctrl+shift+f6反结账,对账视窗ctrl+h恢复记账前状态,点恢复记账前状态反记账,我用的是U8,不知道对你有没有帮助
用友t6反结账
总账--期末--结账介面,选中需要反结账月份,同时按Ctrl+Shift+F6三个键,键盘上有Fn键的加上Fn四个键同时按,反结账从最后一个结账月份依次往前反结
用友8.12如何反结账
进入月末结账,点最后一个结账月,按ctrl+shift+f6 三个键一起按下去,输入你的操作员密码,就可以取消结账了。
用友反结账怎么做
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有预设的点确认就行,就能反结账了。
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态启用——凭证——恢复记账前状态 。
反稽核操作流程图:稽核凭证(取消稽核)——取消签字(成批取消签字) 。
用友软体R9反结帐,工具拦有一个帮助,点选帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图示按住Ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了。
用友10。3如何反结账
反结账
你是修改凭证还是增加凭证。
如果修改的凭证或增加的凭证涉及到损益类科目余额的变化的话,就需要把以前的生成的结转利润的凭证删掉 重新做。
如果不涉及到的话,就不用改了。
不过最好删了重做损益结转的凭证。
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