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已抵扣冲红发票怎么操作步骤?

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在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:

(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;

已抵扣冲红发票怎么操作步骤?

(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;

3.做好了的申请单还需"申请单导出",导出到桌面并拷到U盘;

4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;

5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上"与原件一致"字样。

然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了. 他再重新开一份正确的发票给你。

已抵扣的发票部分冲红步骤是怎样?

1.先与销售方取得联系;

已抵扣冲红发票怎么操作步骤?

2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:

(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;

(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;

3.做好了的申请单还需"申请单导出",导出到桌面并拷到U盘;

4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;

5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上"与原件一致"字样。

已抵扣冲红发票怎么操作步骤?

然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了. 他再重新开一份正确的发票给你。

在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可。

你现在只能如此,不要嫌麻烦,否则,尽管现在错票已认证通过,税局以后查看到该错票,罚款是逃不了的,那时你想再改也晚了。

以上整理的资料内容,就是我们关于"已抵扣冲红发票怎么操作步骤?"这一问题的具体回答.有的发票即便是已经认证抵扣了,我们也是可以做好冲红操作的.这个操作步骤,大家就参考上文来进行处理即可.此外,我们还介绍了已抵扣的发票部分冲红步骤。

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