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出差回来怎么做账

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出差回来进行账务处理时,请按照以下步骤进行:

收集费用凭证

保存好所有餐厅和酒店的发票或账单,记录时间、地点、金额等详细信息。

出差回来怎么做账

费用汇总核对

将所有费用汇总,并逐一核对。

填写报销单

按照明细分类填写报销单,包括餐饮费、住宿费、交通费等。

确保报销单中的金额与保存的发票或账单相吻合。

提交审核

将报销单和发票或账单一起交给财务部门进行审核。

如有疑问,及时与财务部门沟通反馈。

会计分录处理

出差费用一般计入“管理费用-差旅费”科目。

出差回来怎么做账

出差前预借差旅费:

```

借:其他应收款——XX员工

贷:库存现金/银行存款

```

出差后报销差旅费,且款项全部花完:

```

借:管理费用/销售费用——差旅费

贷:其他应收款——XX员工

```

出差后报销差旅费,且有剩余现金:

```

借:库存现金

贷:管理费用/销售费用——差旅费

贷:其他应收款——XX员工

```

出差回来怎么做账

出差后报销差旅费,但款项不足需补款:

```

借:管理费用/销售费用——差旅费

贷:其他应收款——XX员工

贷:库存现金

```

税务处理

如果取得专票或者旅客运输发票,可能涉及增值税进项税额的核算。

请根据具体情况选择合适的会计分录,并确保所有账务处理符合相关会计和税务规定

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