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金盘服务费免税填哪里

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金盘服务费免税的填写位置如下:

增值税纳税申报表附列资料(四)

在第1栏第2列及第3列中填写当期发生的税控设备费及服务费抵减金额。

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在第4列中填写本期需要使用抵税的金额。

如果本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应填报在第5列中。

增值税减免税申报明细表

“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”。

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其它栏次填报与《增值税纳税申报表附列资料(四)》相同。

增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)主表:

第23栏“应纳税额减征额”将根据《增值税纳税申报表附列资料(四)》和《增值税减免税申报明细表》中的“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。

请根据您的具体情况填写上述表格,并确保所有信息准确无误。

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