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退税红字怎么申报
退税时填写红字发票的申报步骤如下:
1. 登录国家税务总局全国增值税发票查验平台或相应的税务系统。
2. 选择“开具红字增值税专用发票信息表”或“出口发票负数申请审批表”进行填报。
3. 填写必要的信息,如发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、商品名称、数量、单价、金额等。
4. 选择红字发票的原因,如误开、退货、销售折让等。
5. 核对信息无误后,提交至税务局进行审核。
6. 审核通过后,根据税务局的指示开具红字发票。
7. 在《增值税纳税申报表》中,将冲红发票的金额和税额以负数形式填列,以体现冲红金额的减项。
8. 在“本期发生额”中填列正数和负数的合计数。
9. 根据需要,可能还需要在“增值税纳税申报表附列资料”中填列相关信息。
10. 将所有相关文件,包括红字发票、信息表、申报表等,提交至税务局进行退税申请。
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