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挂应收怎么冲账

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冲销应收账款通常遵循以下步骤:

使用红字冲销错误分录

如果之前有错误的会计分录,首先使用红字冲销该分录。

挂应收怎么冲账

例如,如果之前错误地记录了收入,则冲销分录为:

贷:主营业务收入---食品 (红字)

在冲销错误分录后,使用蓝字重新记录正确的会计分录。

挂应收怎么冲账

例如,正确记录收入的分录为:

```

借:应收账款--A公司

贷:主营业务收入---食品

```

根据实际情况处理

如果收到的货款金额小于应收账款余额,直接冲销应收账款科目。

挂应收怎么冲账

如果收到的货款金额大于应收账款余额,超出部分计入预收账款科目。

如果发生退货,使用红字方式冲销应收账款科目。

期末处理

应收账款在年末可以有余额,不能人为调平。

如果年末存在贷方余额,需要进行重分类处理。

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