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大华审计底稿如何

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根据提供的信息,大华会计师事务所在对洲际油气股份有限公司2020年至2022年财务报表的审计项目中存在多项违规行为,具体包括实质性程序执行不到位、审计抽样程序执行不到位以及审计底稿存在错漏等问题。以下是详细的问题点:

实质性程序执行不到位

在确认递延所得税资产合理性时,未对管理层提供的盈利预测数据进行充分分析。

大华审计底稿如何

在使用重置成本法评估投资成本时,未进行必要的分析判断。

审计抽样程序执行不到位

未记录和说明抽样的总体、规模和标准。

未评价样本规模是否充分。

大华审计底稿如何

审计底稿存在错漏

发现关联方列示错误、税费明细列示错误、底稿编制日期错误。

大华审计底稿如何

审定数与试算平衡表不一致。

存在缺少部分实质性程序底稿的情形。

其他问题

从洲际油气处获取的部分参股公司财务报表均为未盖章的电子版本,未获取盖章版本。

审计报告及附注排版格式不符合要求。

海南证监局对此向大华会计师事务所及其注册会计师发出了警示函。

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