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刷卡跨月如何做账

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刷卡跨月做账通常遵循以下步骤:

确认收款

当客户通过刷卡支付时,首先确认收款,并记录在账上。

刷卡跨月如何做账

会计分录示例:

```

借:银行存款

贷:主营业务收入

贷:应交税费-应交增值税-销项税额

```

处理手续费

如果银联公司提供手续费发票,则按当月实际发生的手续费做账。

会计分录示例:

刷卡跨月如何做账

```

借:财务费用-金融机构手续费

贷:银行存款

```

如果手续费发票是在次月提供,则应在次月做上述分录。

未达账项调整

如果在当月未能及时记录银行扣款,可以在月底通过银行存款余额调节表进行调整。

跨月收款处理

如果款项在当月未到账,应先计入应收账款。

刷卡跨月如何做账

当款项在次月到账时,再冲减应收账款。

核对与补打

若发现账目有缺失,应记录缺失的单据,并及时到银行补打。

对于隔年的单据,如果银行不愿意补打,则需要写一份说明,列出不能补打的单据清单,并由公司领导签字确认,然后在当月做账。

请根据公司的实际情况和当地税务部门的规定进行账务处理。

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