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会计出差收据怎么填写

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会计在填写出差收据时,应遵循以下步骤和注意事项:

出差收据填写步骤

填写基本信息

客户名称:出差期间费用产生的对象或公司名称。

会计出差收据怎么填写

日期:收据填写的具体日期,年月日。

项目/费用名称:出差期间产生的费用类型,如住宿费、交通费等。

单位:费用的单位,如元、美元等。

数量:费用的数量或天数。

单价:每单位费用的价格。

金额:总费用,需分列到元、角、分。

合计人民币(大写):总金额的大写形式。

会计出差收据怎么填写

填票人:填写收据的会计姓名。

收款人:收到款项的个人或公司名称。

填写金额

确保大小写金额一致,大写金额顶头写,不得留空格。

小写金额前加货币符号“$”,并正确填写大写汉字。

签字盖章

填写完毕后,会计需在收据上签字。

财务章和法人章的盖章位置没有硬性规定,但通常财务章在前,法人章在后。

注意事项

票据粘贴:票据应整齐粘贴,从小到大排列,避免使用回型针、订书钉等。

票据要素:确保所有票据要素齐全,无涂改痕迹。

会计出差收据怎么填写

发票有效期:注意发票的有效期,过期发票不能报销。

费用分类:不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销。

金额分类汇总:报销费用用途需分类汇总填写,出差补助在差旅费报销单中单独填写。

请根据以上步骤和注意事项正确填写出差收据,确保信息的准确性和完整性

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