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上期留底的在哪里填

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在填写增值税纳税申报表时,上期留底的税额应该填在“增值税纳税申报表上期留抵税额”栏中。具体步骤如下:

上期留底的在哪里填

1. 在增值税纳税申报表主表的第20行,系统会自动带出上一期的留抵税额。

2. 如果需要手动填报,应直接将上一期留抵税额的数值手工填写在增值税纳税申报表主表的第20行。

3. 如果上期留抵税额为负数,即表示上月应缴纳的增值税为负数,这种情况下不需要做结转分录。

上期留底的在哪里填

4. 在填写时,请确保遵循防伪开票系统和进项发票认证结果,将相关资料正确录入。

请注意,留底税额是用于抵扣本期应纳税额的,如果当期的进项税额大于销项税额,就会自动产生留抵税额。

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