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内审活动的内容有哪些

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内审(内部审计)的活动主要包括以下几个方面:

财务审计

对组织的资产、负债、损益进行审计监督。

内审活动的内容有哪些

对会计报表所反映的会计信息进行评价。

经营审计

审查生产经营活动的合理性、生产力要素的开发利用情况。

评估物资供应、生产组织、技术工艺、资源利用、成本、存货资金、产品销售等。

管理审计

审查组织的内部管理制度和管理职能部门的工作。

风险管理

识别、衡量和分析潜在风险,并进行有效控制。

内审活动的内容有哪些

监督和评价风险管理系统、管理、经营和信息系统的风险暴露。

合规审计

检查和监督内部会计控制制度的健全性、恰当性及有效性。

信息技术审计

评估信息技术系统的安全性、有效性和合规性。

专项审计

如对食堂管理、合同审计、财务收支等进行专项审计。

内审专项活动

了解公司内部运营状况,找出问题、短板和风险点。

内审活动的内容有哪些

提出解决方案,以提高运营效率、优化管理。

经验交流和培训

如许昌市内部审计协会召开全市内部审计工作经验交流会。

其他服务活动

如为内部审计机构和人员提供业务指导。

内审的目的是帮助组织实现业务目标,减少风险和提高运营效率。通过这些活动,组织可以发现和纠正问题,改进控制和治理进程,提高运营效率和资产保护水平

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