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销项税红冲以后是负数怎么申报

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如果销项负数发票为普票,填写在开具其他发票销售额里)?,然后在未开具发票销售额里填写相应金额的正数,使得该行销售额合计数为0.这时增值税纳税申报表附表(一)可以正常保存.

接下来要到需要办税人员前往主管税务局机关业务大厅办理数据变更.根据"交款方式维护"功能的设置不同:

一、选择手动扣款的纳税人

1、按照正常流程进行确认申报.

2、手工填写一套增值税纳税申报表(附表一正常填列即可,不需要再填写未开票销售额).

3、办税人员携带身份证件、营业执照副本、公章以及刚填好的纳税申报表,去主管税务局机关业务大厅办理数据变更.

4、在业务大厅直接扣划税款或按正常流程扣划税款.

二、选择自动扣款的纳税人:

1、电话联系中税服务平台,暂时撤销三方协议,以免误划税款.

2、按照正常流程进行确认申报.

3、手工填写一套增值税纳税申报表(附表一正常填列即可,不需要再填写未开票销售额).

4、办税人员携带身份证件、营业执照副本、公章以及刚填好的纳税申报表,去主管税务局机关业务大厅办理数据变更.

5、电话联系中税服务平台进行维护,恢复自动扣款功能.

6、在业务大厅直接扣划税款或按正常流程扣划税款.

销项税红冲以后是负数怎么申报

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