财务稽查做什么
财务稽查是企业财务管理体系中一个重要的岗位,主要负责以下工作:
财务审核
审核财务报表、财务指标和收支情况,发现异常变化和问题,分析原因并采取措施纠正。
账务清查
检查和清理企业各项账务,确保账目准确、清晰,发现问题及时处理。
内部控制
审核和检查企业内部控制制度,发现漏洞和问题,提出改进建议和措施,提高内部控制水平。
成本核算
审核和检查企业成本核算,发现异常变化和问题,分析原因并采取措施纠正。
税务管理
审核和检查企业税务管理,发现问题和漏洞,提出改进建议和措施,提高税务管理水平。
财务报表稽核
审查资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,确保其准确性、完整性和合规性。
账户和凭证稽核
审核账户信息,核对账目余额,确保财务信息的准确性和完整性。
审核原始凭证、记账凭证、税务凭证等,确保凭证的真实性、完整性和合规性。
财务分析稽核
评估和分析企业财务状况和经营成果,通过比较实际财务数据和预算数据,发现潜在问题和风险,并提出解决方案。
风险管理
评估公司面临的财务风险,并提出相应的风险管理措施。
合规性审查
确保公司的财务活动符合法规和公司政策。
其他职责
参与公司层面的规章制度建设、风险评估、控制节点设计等事务性工作。
协助部门主管完成其他事宜。
对涉嫌违规的行为进行调查,收集证据,撰写调查报告并提出处罚建议。
跟踪大额资金流动过程,确保账实相符,资金因素处理及时。
监控预算执行进度与计划的匹配关系。
参与公司财务管理制度的修订工作。
协助进行年度会计决算工作,及时提供真实的会计核算资料。
完成年、季、月度各项纳税申报事宜和政府统计报表,年度所得税纳税清算工作和年度企业公示。
负责公司税收规划,按时上缴税款。
参与拟写并出具预算分析报告。
组织财会人员正确、及时、完整地处理账务、审核财务软件各项凭证和编制部分转账凭证。
加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。
负责货币资金检查、往来检查、存货抽盘等。
完成领导交办的其他工作任务。
财务稽查工作旨在确保企业财务信息的真实性、准确性和合规性,为企业的决策提供可靠的数据支持
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