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隔月红字冲销怎么做账

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隔月红字冲销的会计处理步骤如下:

收回原发票 :首先确保收回了之前开具的错误发票。

隔月红字冲销怎么做账

开具红字发票申请:

向税务局提交开具红字发票的申请。

等待税务通知:

等待税务局的红字发票通知单。

开具红字发票:

根据通知单开具红字发票。

隔月红字冲销怎么做账

做正确的蓝字发票会计分录

对于购买方:

借:银行存款(红字)

贷:主营业务收入(红字)

贷:应交税费—应交增值税(销项税额)(红字)

对于销售方:

隔月红字冲销怎么做账

借:应收账款等(红字)

贷:主营业务收入(红字)

贷:应交税费—应交增值税—销项税额(红字)

红冲原错误凭证:

将原错误的凭证以红字做相同的分录进行冲销。

重新入账:

最后,根据正确的交易内容开具蓝字发票,并做相应的会计分录。

请根据具体情况调整会计分录,并确保所有步骤符合当地税法和会计规定

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