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红字冲应收账款怎么冲

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冲销应收账款通常使用红字会计分录,具体步骤如下:

1. 找到错误记账的原始凭证。

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2. 在凭证上注明“红字冲账”字样。

3. 根据错误记账的金额,填写一张红字凭证,金额与错误记账金额相同,但借贷方向相反。

4. 将红字凭证附在原始凭证后,一并交由会计审核。

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5. 会计审核无误后,将红字凭证和原始凭证一起送交主管审批。

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6. 审批通过后将红字凭证和原始凭证送至出纳处,进行现金或银行转账处理。

例如,如果之前错误地记录了应收账款为2000元,而实际应收为1900元,则冲销分录为:

借:应收账款 100(红字)

贷:主营业务收入 100(红字)

请注意,冲销操作需要谨慎进行,确保所有步骤都符合会计原则和规定。

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