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出纳月结帐怎么做

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出纳月结账的步骤如下:

清理凭证

清理当月所有的现金收付款凭证,确保单证相符,并检查是否已加盖“收讫”或“付讫”戳记。

出纳月结帐怎么做

日记账登记与核对

登记现金日记账,将当月发生的所有现金业务记录入账。

核对账证是否相符,即现金日记账内容与收付款凭证内容金额是否一致。

现金盘点

对库存现金按券别进行清点,计算出现金实存数。

核对实存数与账面余额是否相符。

出纳月结帐怎么做

现金限额检查

检查库存现金是否超过规定的限额,超出部分及时送存银行,不足部分及时补提。

结账处理

在现金日记账最后一笔业务余额栏划红线表示月结。

如果当月有多笔业务,需计算并结出当月总余额,上下划红线表示月结。

报表编制

根据日记账编制现金流量表、资产负债表等财务报表。

出纳月结帐怎么做

账务核对

核对账簿与银行对账单,确保一致。

审计与存档

接受内部和外部审计,确保账务准确无误。

将账簿、凭证等资料整理归档,便于查询和审计。

请确保在结账过程中,所有操作都符合会计原则和公司规定,保证账实相符,数字准确,内容完整。

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